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분야별 현황

  • 공정과 상식으로 신뢰받는소통행정15개
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  • 두텁고 촘촘한맞춤복지37개
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유형별 현황

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      • 0
      • 중기
      • 0
      • 장기

전체추진율(2023. 3. 31. 기준)

  • (148개)

    이행률

  • (11개)

    완료

  • (2개)

    완료후계속추진

  • (134개)

    정상추진

  • (1개)

    시기미도래

분야별 이행현황(2023. 3. 31. 기준)

  • 소통행정
    (15개의 약속)

  • 특별도시
    (30개의 약속)

  • 맞춤복지
    (37개의 약속)

  • 스마트 교통허브
    (17개의 약속)

  • 명품 그린도시
    (49개의 약속)

공약 변경현황

향후 부득이하게 공약 변경 및 조정사항이 생길 시에는 시민 여러분께 투명하게 공개하겠습니다.

  • 근거 : 내부지침 제6조
  • 원칙 : 임의 수정·변경 불가
  • 공약사업 변경, 취소 절차
    • 정책환경의 변화 등 불가피한 사유가 발생하여 공약 이행이 어려운 경우
      • 1.【사업추진부서】의 장은 그 사유와 근거 서류를 덧붙여 【총괄부서의 장】과 협의
      • 2.【시장】의 결재를 받아 변경
      • 3.【매니페스토평가위원회】의 심의
      • 4. 사안에 따라 관계 전문가 및 시민의 의견 등을 반영하여 변경 여부를 확정

공약사업 투자계획

연도별, 재원별

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비(A+B+C) 기투자(A) 민 선 8기 연 도 별 향후(C)
‘21년까지 ‘22년 상반기 소계(B) ‘22년 하반기 ‘23년 ‘24년 ‘25년 ‘26년 상반기
13,105,957 1,007,956 133,508 5,479,892 176,580 983,915 1,562,093 1,123,122 1,634,182 6,484,600
국비 1,349,910 184,442 5,156 404,203 20,737 41,976 78,404 52,256 210,830 756,109
도비 244,126 13,765 3,926 94,595 8,568 9,294 33,276 11,241 32,216 131,840
시비 6,532,474 530,964 90,631 2,346,952 84,347 718,777 596,703 499,351 447,774 3,563,926
기타 4,979,447 278,785 33,795 2,634,142 62,928 213,868 853,710 560,274 943,362 2,032,725
2022년 하반기-국비: 20,737 / 도비: 8,568 / 시비: 84,347 / 기타: 62,928 . 2023년-국비: 41,976 / 도비: 9,294 / 시비: 718,777 / 기타: 213,868 . 2024년-국비: 78,404 / 도비: 33,276 / 시비: 596,703 / 기타: 853,710 . 2025년-국비: 52,256 / 도비: 11,241 / 시비: 499,351 / 기타: 560,274 . 2026년 상반기-국비: 210,830 / 도비: 32,216 / 시비: 447,774 / 기타: 943,362 .

분야별

(단위 : 백만원)

구분 총사업비(A+B+C) 기투자(A) 민선 8기 연도별 향후(C)
‘21년까지 ‘22년 상반기 소계(B) ‘22년 하반기 ‘23년 ‘24년 ‘25년 ‘26년 상반기
13,105,957 1,007,956 133,508 5,479,892 176,580 983,915 1,562,093 1,123,122 1,634,182 6,484,600
소통행정 20,212 130 35 10,305 48 3,664 2,143 2,210 2,239 9,742
특별도시 6,972,314 662,875 57,013 2,524,885 71,174 188,926 871,167 442,351 951,266 3,727,541
맞춤복지 611,923 44,613 3,211 529,382 16,067 67,198 183,981 142,954 119,182 34,717
교통허브 2,856,377 53,219 22,858 1,115,269 45,648 204,591 241,791 236,502 386,737 1,665,031
그린도시 2,645,130 247,119 50,391 1,300,051 43,643 519,536 263,010 299,104 174,758 1,047,569
5대 정책 목표별 재원투자현황. 1.소통행정: 0.2% / 2. 특별도시: 46.1% / 3.맞춤복지: 9.7% / 4.스마트 교통허브: 20.4% / 5.명품 그린도시: 23.7%

재정규모 및 분야별 재원배분 계획

* 2023~2027년 성남시 중기지방재정계획 발췌 다운로드

중기 세입 전망

(단위: 백만원, %)

구분 중기재정계획 합계 비중 연평균신장률
2023 2024 2025 2026 2027
총계 5,754,828 5,233,441 4,982,076 4,983,167 5,203,818 26,157,330 100.0 △2.5
지방세수입 1,467,468 1,478,052 1,480,357 1,509,232 1,527,324 7,462,433 28.5 1.0
세외수입 481,314 404,915 425,282 448,064 432,823 2,192,397 8.4 △2.6
이전재원 1,214,010 1,266,838 1,470,059 1,477,148 1,458,499 6,866,555 26.3 4.7
기타(보전수입등) 2,592,036 2,083,636 1,606,378 1,548,723 1,785,171 9,615,944 36.8 △8.9

중기 세출계획 전망

분야별 재원 배분 기준

- 분야구분: 일반공공행정 등 총 13개 분야로 구분

- 민선8기 시정 운영방향 및 목표와 부합하도록 배분

(단위: 백만원, %)

구분 중기재정계획 합계 비중 연평균신장률
2023 2024 2025 2026 2027
합계 5,345,123 5,164,227 4,982,603 4,985,191 5,203,268 25,680,412 100.0 △0.7
일반공공행정 1,136,879 920,835 717,726 949,556 1,201,445 4,926,441 19.2 1.4
공공질서및안전 45,813 45,578 46,460 47,350 48,229 233,429 0.9 1.3
교육 71,169 70,965 71,887 68,784 69,277 352,083 1.4 △0.7
문화및관광 190,868 188,571 187,675 158,517 161,110 886,741 3.5 △4.1
환경 521,684 532,043 475,106 471,880 468,513 2,469,226 9.6 △2.7
사회복지 1,187,094 1,243,150 1,250,820 1,229,684 1,200,528 6,111,275 23.8 0.3
보건 106,001 105,803 111,719 112,438 108,254 544,214 2.1 0.5
농림해양수산 24,756 23,626 26,092 17,085 16,563 108,122 0.4 △9.6
산업ㆍ중소기업및에너지 182,846 193,700 160,838 139,779 136,417 813,580 3.2 △7.1
교통및물류 642,911 685,090 813,228 775,890 749,221 3,666,340 14.3 3.9
국토및지역개발 860,868 774,408 734,217 620,914 643,564 3,633,970 14.2 △7.0
예비비 17,850 18,207 18,571 18,943 19,321 92,892 0.4 2.0
기타 356,383 362,252 368,263 374,372 380,828 1,842,098 7.2 1.7

담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 정책개발협력팀

담당부서 : 정책기획과 > 정책개발협력팀

문의 : 031-729-2152

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